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巴州区招商引资局2016年预算批复

2016-04-01 17:04 来源: 巴中市巴州区招商局 作者:巴中市巴州区招商局
  
2016年巴州区单位收入预算科目总表                                                                                                                                                                              
                                单位:元                                                                                                                                                                              
科目编码 科目名称 收入总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 事业单位经营收入 其他收入 单位上年结转结余                                                                                                                                                                              
小计 经费拨款(补助 非税收入                                                                                                                                                                              
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入                                                                                                                                                                              
  总计: 2,118,112 2,105,849 2,105,849                   12,263                                                                                                                                                                                    
201 一般公共服务 1,958,991 1,946,728 1,946,728                   12,263                                                                                                                                                                                    
20113 商贸事务 1,958,991 1,946,728 1,946,728                   12,263                                                                                                                                                                                    
2011301 行政运行 1,358,991 1,346,728 1,346,728                   12,263                                                                                                                                                                                    
2011308 招商引资 600,000 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                        
210 医疗卫生与计划生育支出 61,017 61,017 61,017                                                                                                                                                                                                        
21005 医疗保障 61,017 61,017 61,017                                                                                                                                                                                                        
2100501 行政单位医疗 39,754 39,754 39,754                                                                                                                                                                                                        
2100502 事业单位医疗 21,263 21,263 21,263                                                                                                                                                                                                        
221 住房保障支出 98,104 98,104 98,104                                                                                                                                                                                                        
22102 住房改革支出 98,104 98,104 98,104                                                                                                                                                                                                        
2210201 住房公积金 98,104 98,104 98,104                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
2016年巴州区单位支出预算科目总表                                                                                                                                                                              
                                单位:元                                                                                                                                                                              
科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 转移性支出 结余结转资金支出 其他支出                                                                                                                                                                              
小计 工资福利支出 对个人及家庭的补助 商品和服务支出 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 债务支出 其他资本性支出 其他项目支出 人员支出                                                                                                                                                                              
  总计: 2,118,112 1,518,112 1,195,974 98,524 223,614 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
201 一般公共服务 1,958,991 1,358,991 1,134,957 420 223,614 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
20113 商贸事务 1,958,991 1,358,991 1,134,957 420 223,614 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
2011301 行政运行 1,358,991 1,358,991 1,134,957 420 223,614                                                                                                                                                                                                    
2011308 招商引资 600,000         600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
210 医疗卫生与计划生育支出 61,017 61,017 61,017                                                                                                                                                                                                        
21005 医疗保障 61,017 61,017 61,017                                                                                                                                                                                                        
2100501 行政单位医疗 39,754 39,754 39,754                                                                                                                                                                                                        
2100502 事业单位医疗 21,263 21,263 21,263                                                                                                                                                                                                        
221 住房保障支出 98,104 98,104   98,104                                                                                                                                                                                                      
22102 住房改革支出 98,104 98,104   98,104                                                                                                                                                                                                      
2210201 住房公积金 98,104 98,104   98,104                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
2016年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表                                                                                                                                                                              
                                单位:元                                                                                                                                                                              
科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 转移性支出 结余结转资金支出 其他支出                                                                                                                                                                              
小计 工资福利支出 对个人及家庭的补助 商品和服务支出 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 债务支出 其他资本性支出 其他项目支出 人员支出                                                                                                                                                                              
  总计: 2,105,849 1,505,849 1,195,974 98,524 211,351 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
201 一般公共服务 1,946,728 1,346,728 1,134,957 420 211,351 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
20113 商贸事务 1,946,728 1,346,728 1,134,957 420 211,351 600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
2011301 行政运行 1,346,728 1,346,728 1,134,957 420 211,351                                                                                                                                                                                                    
2011308 招商引资 600,000         600,000 600,000                                                                                                                                                                                                
210 医疗卫生与计划生育支出 61,017 61,017 61,017                                                                                                                                                                                                        
21005 医疗保障 61,017 61,017 61,017                                                                                                                                                                                                        
2100501 行政单位医疗 39,754 39,754 39,754                                                                                                                                                                                                        
2100502 事业单位医疗 21,263 21,263 21,263                                                                                                                                                                                                        
221 住房保障支出 98,104 98,104   98,104                                                                                                                                                                                                      
22102 住房改革支出 98,104 98,104   98,104                                                                                                                                                                                                      
2210201 住房公积金 98,104 98,104   98,104                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
巴州区招商引资局2016年“三公经费”预算表                                                                                                                                                                          
                                    单位:元                                                                                                                                                                          
单位编码 单位名称 “三公经费”支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待                                                                                                                                                                          
合计 财政拨款支出 其他经费支出 小计 财政拨款支出 其他经费支出 合计 财政拨款支出 其他经费支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 财政拨款支出 其他经费支出                                                                                                                                                                          
小计 财政拨款支出 其他经费支出 小计 财政拨款支出 其他经费支出                                                                                                                                                                          
  总计: 20,000 20,000         15,000 15,000         15,000 15,000   5,000 5,000                                                                                                                                                                            
181 招商局 20,000 20,000         15,000 15,000         15,000 15,000   5,000 5,000                                                                                                                                                                            
181001 巴州区招商引资局 20,000 20,000         15,000 15,000         15,000 15,000   5,000 5,000                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                         
2016年支出预算明细表(按科目)            
                                                                                                                                                                                        单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提住补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
  总计: 2,118,112 1,195,974 401,580 279,084 21,649 297,209     136,452 60,000 807,263 113,000 208,000     8,000 35,000 12,000   10,000 330,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 98,524                 420   98,104                                                                                                
201 一般公共服务 1,958,991 1,134,957 401,580 279,084 21,649 236,192     136,452 60,000 807,263 113,000 208,000     8,000 35,000 12,000   10,000 330,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 420                 420                                                                                                    
20113 商贸事务 1,958,991 1,134,957 401,580 279,084 21,649 236,192     136,452 60,000 807,263 113,000 208,000     8,000 35,000 12,000   10,000 330,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 420                 420                                                                                                    
2011301 行政运行 1,358,991 1,134,957 401,580 279,084 21,649 236,192     136,452 60,000 207,263 13,000 8,000     8,000 35,000 12,000   10,000 30,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 420                 420                                                                                                    
2011308 招商引资 600,000                   600,000 100,000 200,000               300,000                                                                                                                                                                    
210 医疗卫生与计划生育支出 61,017 61,017       61,017                                                                                                                                                                                                  
21005 医疗保障 61,017 61,017       61,017                                                                                                                                                                                                  
2100501 行政单位医疗 39,754 39,754       39,754                                                                                                                                                                                                  
2100502 事业单位医疗 21,263 21,263       21,263                                                                                                                                                                                                  
221 住房保障支出 98,104                                                                                     98,104                     98,104                                                                                                
22102 住房改革支出 98,104                                                                                     98,104                     98,104                                                                                                
2210201 住房公积金 98,104                                                                                     98,104                     98,104                                                                                                
                                                                                                                                                                                         
2016年基本支出预算明细表(按科目)
                                                                                                                                                                                        单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提住补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
  总计: 1,518,112 1,195,974 401,580 279,084 21,649 297,209     136,452 60,000 207,263 13,000 8,000     8,000 35,000 12,000   10,000 30,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 98,524                 420   98,104                                                                                                
201 一般公共服务 1,358,991 1,134,957 401,580 279,084 21,649 236,192     136,452 60,000 207,263 13,000 8,000     8,000 35,000 12,000   10,000 30,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 420                 420                                                                                                    
20113 商贸事务 1,358,991 1,134,957 401,580 279,084 21,649 236,192     136,452 60,000 207,263 13,000 8,000     8,000 35,000 12,000   10,000 30,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 420                 420                                                                                                    
2011301 行政运行 1,358,991 1,134,957 401,580 279,084 21,649 236,192     136,452 60,000 207,263 13,000 8,000     8,000 35,000 12,000   10,000 30,000   10,000   4,000 5,000 5,000                     16,351 12,263 15,000 5,000   35,000 420                 420                                                                                                    
210 医疗卫生与计划生育支出 61,017 61,017       61,017                                                                                                                                                                                                  
21005 医疗保障 61,017 61,017       61,017                                                                                                                                                                                                  
2100501 行政单位医疗 39,754 39,754       39,754                                                                                                                                                                                                  
2100502 事业单位医疗 21,263 21,263       21,263                                                                                                                                                                                                  
221 住房保障支出 98,104                                                                                     98,104                     98,104                                                                                                
22102 住房改革支出 98,104                                                                                     98,104                     98,104                                                                                                
2210201 住房公积金 98,104                                                                                     98,104                     98,104                                                                                                
                                                                                                                                                                                         
2016年项目支出预算明细表(按科目)
                                                                                                                                                                                        单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提住补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
  总计: 600,000                   600,000 100,000 200,000               300,000                                                                                                                                                                    
201 一般公共服务 600,000                   600,000 100,000 200,000               300,000                                                                                                                                                                    
20113 商贸事务 600,000                   600,000 100,000 200,000               300,000                                                                                                                                                                    
2011308 招商引资 600,000                   600,000 100,000 200,000               300,000                                                                                                                                                                    
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