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回风街道办事处 2018年部门预算编制说明

2018-02-27 14:51 来源: 巴中市巴州区回风街道办事处 作者:回风街道办事处审发
 

巴中市巴州区回风街道办事处

2018年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能

    1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 
    2
、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的活动,树立文明新风。
    3
、按照职责范围,负责该辖区内的城市建设和管理、
市容环境卫生园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4
、负责该辖区内的维护稳定及
社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
    5
、负责
社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6
、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7
、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8
、指导和帮助
居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9
、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10
、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11
、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)巴州区回风街道办事处2018年重点工作:
  一是
深入学习党的十九大,深化党内教育实践。二是强化干部队伍建设。三是加强组织建设,拓展党建工作覆盖面。四是持续推进作风建设,夯实廉政基础。五是精准施策,做好脱贫攻坚迎检工作。六是加强协调,项目工作稳步推进。七是落实人口计划生育政策。八是做好民政工作,保障群众生产生活。九是做好安全生产工作,确保社会大局稳定。十是做好依法治理工作,浓厚尚法守法氛围。
二、部门预算单位构成
  回风办事处位于巴中市巴州区城郊,辖11个行政村,4个居委会,85个村()民小组,幅员面积38.9平方公里,全办事处18493,总人口85718人。年末实有耕地面积8928.5亩,林业面积7108亩。年末机构数14个,年末实有财政供养人员57人,其中在职人员人52(行政在职25人,事业在职27人),退休人员5人(行政退休2人,其他事业退休3人)。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,巴州区回风街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入823.06万元、上级补助收入4.62万元;支出包括:一般公共服务支出284.05万元、文化体育与传媒支出15.45万元、社会保障和就业支出96.76万元、医疗卫生与计划生育支出33.96万元、城乡社区支出125.37万元、农林水支出222.42万元、资源勘探信息等支出7.77万元、住房保障支出37.27万元。巴州区回风街道办事处2017年收支总预算827.68万元。
  (一)收入预算情况
  巴州区回风街道办事处2018年收入预算827.68万元,一般公共预算拨款收入823.06万元,占99.44%
  (二)支出预算情况
  巴州区回风街道办事处2018年支出预算827.68万元,其中:基本支出818.68万元,占98.91%;项目支出9万元,占1.09%

四、财政拨款收支预算情况说明
  巴州区回风街道办事处2018年财政拨款收支总预算823.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入823.06万元;支出包括:一般公共服务支出284.05万元、文化体育与传媒支出15.45万元、社会保障和就业支出96.76万元、医疗卫生与计划生育支出33.96万元、城乡社区支出125.37万元、农林水支出222.42万元、资源勘探信息等支出7.77万元、住房保障支出37.27万元。巴州区回风街道办事处2018年财政拨款收支总预算823.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  
巴州区回风街道办事处2018年一般公共预算当年拨款823.06万元,比2016年预算数增加727.36万元。主要是人员变动及部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,有所增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  巴州区回风街道办事处2018年支出预算823.06万元,其中:基本支出814.06万元,占98.9%;项目支出9万元,占1.1%。 

 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.
一般公共服务支出(类)人大事务(款)  行政运行(项):2018年预算数为10.19万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务  行政运行(项)2018年预算数为172.93万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2018年预算数为6.73万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    4一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为9.36万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    5一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年预算数为38.75万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    6一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2018年预算数为17.66万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为10.09万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为9.35万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    9文化体育与传媒支出(类)文化(款)  群众文化(项)2018年预算数为15.45万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    10社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)    社会保险经办机构(项)2018年预算数为21.00万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    11社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年预算数为12.31万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   12社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为63.44万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    13医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)  行政运行(项)2018年预算数为9.5万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    14医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为11.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    15医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为12.93万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

    16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)2018年预算数为5.85万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年预算数为119.52万元,主要用于:该辖区社区正常运转的基本支出,包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。

    18、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为59.39万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    19、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2018年预算数为16.69万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    20、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2018年预算数为16.94万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    21
、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为118.40万元,主要用于:该辖区各村正常运转的基本支出,包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。

    22、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2018年预算数为11万元,主要用于:该辖区各村正常运转的基本支出(办公费)及基础设施建设等。

    23、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2018年预算数为7.77万元,主要用于:该单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    24住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为37.27万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    25.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2018年预算数为9万元,主要用于:机关及所属单位开展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如:安全生产监管、场镇街道维护、创新社会管理、防灾应急救助等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  巴州区回风街道办事处2018年一般公共预算基本支出823.06万元,其中:人员经费642.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费180.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  巴州区回风街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%
   (二)公务接待较与2017年减少。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%
  2018年没有安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
  巴州区回风街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,
巴州区回风街道办事处所属单位运行经费财政拨款预算为27.15万元,比2017年预算减少2.22万元,减少7.5%
  (二)政府采购情况
  2018年,巴州区回风街道办事处安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,巴州区回风街道办事处所属各预算单位均没有车辆。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年巴州区回风街道办事处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨9万元。
  附件:表1.2018年巴州区单位收入预算科目总表
     表2.2018年巴州区单位支出预算科目总表

          3.2018年巴州区单位基础信息表

          4.2018年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表
     表5.2018年单位项目支出预算表
     表6.2018年单位非税收入征收预算表(单位-类别)
     表7.2018年政府采购预算表
     表8.2018年“三公”经费预算表
     表9.2018年支出预算明细表
     表10.2018年基本支出预算明细表
     表11.2018年项目支出预算明细表

 


附件:

巴中市巴州区回风街道办事处2018年预算批复报表

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