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巴中市巴州区化成镇便民服务中心2021年部门预算编制说明

2022-06-22 16:10


目     录

公开时间:2021630

 

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………1
二、部门预算单位构成……………………………………………………………1

三、收支预算情况说明……………………………………………………………1
四、财政拨款收支预算情况说明…………………………………………………2
五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………2
六、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………………………………4
八、政府性基金预算支出情况说明………………………………………………4

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………4-5
十、部门收支总表…………………………………………………………………6

十一、部门收入总表………………………………………………………………7

十二、部门支出总表………………………………………………………………8

十三、财政拨款收支预算总表……………………………………………………9

十四、一般公共预算支出预算表…………………………………………………10

十五、一般公共预算基本支出预算表……………………………………………11

十六、一般公共预算项目支出预算表……………………………………………12

十七、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………………………13

十八、政府性基金支出预算表……………………………………………………14

十九、政府性基金预算“三公”经费支出预算表………………………………15

二十、国有资本经营预算支出预算表……………………………………………16

二十一、部门整体绩效预算目标表………………………………………………17

二十二、项目支出绩效预算目标表………………………………………………18

 

  一、基本职能及主要工作
  (一)便民服务中心职能简介
  1. 负责制定相关行政服务制度和管理办法。
  2. 负责受理政府授权或相关职能部门委托行政审批的相关服务事项。
  3. 负责农村产权交易服务工作。
  4. 负责服务事项信息、办件量等方面的数据汇总及分析工作;负责法律、法规、规章的宣传解释工作。

(二)便民服务中心2021年重点工作
  一是:开展服务事项信息、办件量等方面的数据汇总及分析工作

二是:负责开展农村产权交易服务工作

三是:负责制定相关行政服务制度和管理办法和法律、法规、规章的宣传解释工作。
  二、部门预算单位构成
  便民服务中心下属二级预算单位 0个,其中行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位0 个。主要包括:。
  
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:(一般公共服务支出、教育支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。便民服务中心2021年收支总预算    33.40万元。
  
(一)收入预算情况
  财政厅2021年收入预算33.40万元,其中:上年结转  1.31 万元,占 3.9%;一般公共预算拨款收入32.09万元,占96.1%
  
(二)支出预算情况
  便民服务中心2021年支出预算33.40万元,其中:基本支出33.40万元,占100%;项目支出 万元,占 %
  
四、财政拨款收支预算情况说明
  便民服务中心2021年财政拨款收支总预算33.40万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入32.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.31万元;支出包括:(一般公共服务支出25.76万元、教育支出 万元)、社会保障和就业支出3.21万元、医疗卫生与计划生育支出1.93万元、住房保障支出2.50万元。
  
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  便民服务中心2021年一般公共预算当年拨款32.09万元,比2020年预算数增加0万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划有所增加。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出25.1702万元,占78%;社会保障和就业支出3.2125万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出1.9274万元,占6%;住房保障支出2.4958万元,占6%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2021年预算数为25.1702万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为3.2125万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为1.9274万元,主要用于: 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为2.4958万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  
六、一般公共预算基本支出情况说明
  便民服务中心2021年一般公共预算基本支出32.09万元,其中:
  人员经费28.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  便民服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  
(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0%主要原因是   无此项开支。
  
二)公务接待较与2020年预算增长0%主要原因是无此项开支。
  
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%主要原因是无此项开支。
  2021年 安排公务用车购置费0元。
  2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  便民服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2021年,便民服务中心下属单位运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%
  
(二)政府采购情况
  2021年,便民服务中心安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,便民服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
  
(四)绩效目标设置情况
  2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

附件:便民服务中心部门预算公开报表.xls

 

 

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